Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
86
služby BOZP a PZS
80,00
s DPH
4802017
12.10.2017
Bc. Roman Zomborský
25.06.2018
Faktúra
89
voda
74,00
s DPH
600189056
12.10.2017
ZVS, a.s.
25.06.2018
Faktúra
88
učebnica
3,30
s DPH
176229
12.10.2017
TAKTIK
25.06.2018
Faktúra
90
telefón ŠJ
6,17
s DPH
83535025
12.10.2017
O2 Slovakia,s.r.o.
25.06.2018
Faktúra
85
telefón
29,23
s DPH
2101036713
09.10.2017
Slovak Telekom, a.s.
25.06.2018
Faktúra
84
elektrina
155,16
s DPH
7459281041
09.10.2017
ZSE Energia, a.s.
25.06.2018
Faktúra
83
papierové utierky
79,02
s DPH
1708190
06.10.2017
KAMIKO-HYGIENE
25.06.2018
Faktúra
82
plyn
850,00
s DPH
7185722848
04.10.2017
SPP, a.s.
25.06.2018
Faktúra
81
seminár
242,76
s DPH
1689956401
14.09.2017
Nakladateľstvo FORUM
25.06.2018
Faktúra
80
stravné lístky
513,00
s DPH
3017360998
14.09.2017
DOXX - Stravné lístky, spol.s r.o.
25.06.2018
Faktúra
79
oprava svetiel na chodbe
98,00
s DPH
162017
14.09.2017
Marek Kurka
25.06.2018
Faktúra
76
telefón ŠJ
0,68
s DPH
83535025
08.09.2017
O2 Slovakia,s.r.o.
22.06.2018
Faktúra
75
dejepis pre 9. ročník
24,00
s DPH
21718630
08.09.2017
RAABE
22.06.2018
Faktúra
78
telefón ŠJ
0,44
s DPH
83535025
08.09.2017
O2 Slovakia,s.r.o.
25.06.2018
Faktúra
77
sitká do pisoára
31,98
s DPH
170102481
08.09.2017
Ľuboš Bednárik
22.06.2018
Faktúra
74
telefón
29,00
s DPH
7799993469
07.09.2017
Slovak Telekom, a.s.
22.06.2018
Faktúra
73
elektrina
155,16
s DPH
7459236286
07.09.2017
ZSE Energia, a.s.
22.06.2018
Faktúra
72
voda
74,00
s DPH
600189056
06.09.2017
ZVS, a.s.
22.06.2018
Faktúra
71
učebnice angličtiny
230,20
s DPH
1700605
06.09.2017
PhDr.A.Oslancová-Albion Books
22.06.2018
Faktúra
70
plyn
850,00
s DPH
7219021591
06.09.2017
SPP, a.s.
22.06.2018
zobrazené záznamy: 41-60/334