|
Faktúra |
77
|
aktualizácia účtovného programu
|
83,65 |
s DPH |
5590020733
|
|
20.11.2015 |
IVES Košice |
ZŠ Obyce |
|
|
|
20.11.2015 |
|
Faktúra |
106
|
náradie do dielne
|
242,40 |
s DPH |
080380
|
|
23.12.2015 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
40
|
voda
|
74,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
ZVS, a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
03.07.2015 |
|
Faktúra |
112
|
knihy
|
35,00 |
s DPH |
20150067
|
|
31.12.2015 |
HALLON, s.r.o. Mgr. Martin Hallon |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
111
|
Plechové skrine do tried
|
1 099,20 |
s DPH |
ZDF50650
|
|
29.12.2015 |
AJ Produkty a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
110
|
balík služieb
|
399,00 |
s DPH |
FV1500733
|
|
23.12.2015 |
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
109
|
výmena podlahy v triede
|
1 194,63 |
s DPH |
20/2015
|
|
23.12.2015 |
ATA - Vlasta Bratová |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
108
|
tonery
|
357,50 |
s DPH |
1500018
|
|
23.12.2015 |
VMJ s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
107
|
magnetické obrázky na aritmetiku
|
74,90 |
s DPH |
INT700000825
|
|
23.12.2015 |
LegalSoft s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
105
|
pracovné stoly do dielne
|
856,80 |
s DPH |
2015080545
|
|
23.12.2015 |
ECHON s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
97
|
Keramické tabule Dubno
|
1 253,28 |
s DPH |
2015150
|
|
21.12.2015 |
TABELA s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
104
|
tonery
|
79,15 |
s DPH |
018778
|
|
22.12.2015 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
103
|
Krieda
|
52,00 |
s DPH |
170/2015
|
|
22.12.2015 |
Vladimír Micenko |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
102
|
papierové rolky
|
100,80 |
s DPH |
1508008
|
|
22.12.2015 |
KAMIKO - HYGIENE s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
101
|
adapter
|
29,00 |
s DPH |
2568676
|
|
22.12.2015 |
Reima Laaksonen |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
100
|
list - bianco
|
24,00 |
s DPH |
1152210003
|
|
22.12.2015 |
ŠEVT a.s. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
99
|
florbalová sada
|
188,57 |
s DPH |
159991273
|
|
22.12.2015 |
Krimar s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
28.01.2016 |
|
Faktúra |
98
|
Štátny znak SR
|
54,96 |
s DPH |
150340
|
|
21.12.2015 |
Result reklamná agentúra s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
78
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
70936488
|
|
24.11.2015 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Obyce |
|
|
|
25.11.2015 |
|
Faktúra |
86
|
oprava zásuvky a svetiel
|
35,00 |
s DPH |
202015
|
|
15.12.2015 |
Marek Kurka |
ZŠ Obyce |
|
|
|
15.12.2015 |